কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: শনিবার, ১০ জুন, ২০২৩ এ ০৭:১৮ PM
কন্টেন্ট: পাতা
২নং রাণীপুকুর ইউনিয়ন পরিষদ,মিঠাপুকুর,রংপুর
অর্থবছরঃ২০২৩-২০২৪
(বাজেট সার-সংক্ষেপ)
| বিবরণ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয়(২০২১-২২) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২২-২৩) | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০২৩-২৪) | |
| অংশ-১ | রাজস্ব হিসাব প্রাপ্তি |
|
|
|
|
| রাজস্ব | ৯৮,২৯৭/- | ৮,০০,০০০/- | ৮,৫০,০০০/- |
|
| অনুদান | ৬,০৮,৮৫৯/- | ১০,০০,০০০/- | ১০,৫০,০০০/- |
|
| মোট প্রাপ্তি | ৭,০৭,১৫৬/- | ১৮,০০,০০০/- | ১৯,০০,০০০/- |
|
| বাদ রাজস্ব ব্যয় | ৯৮,২৯৭/- | ১০,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
|
| রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ঘাটতি(ক) | ৬,০৮,৮৫৯/- | ৮,০০,০০০/- | ৯,০০,০০০/- |
| অংশ-২ | উন্নয়ন হিসাব |
|
|
|
|
| উন্নয়ন অনুদান | ১,০৪,৬৩,৫২৭/- | ৯০,০০,০০০/- | ৯২,০০,০০০/- |
|
| অন্যান্য অনুদান ও চাদা | ৭৬,৪৮,৯২০/- | ৫০,০০,০০০/- | ৫১,০০,০০০/- |
|
| মোট(খ) | ১,৮১,১২,৪৪৭/- | ১,৪০,০০,০০০/- | ১,৪৩,০০,০০০/- |
|
| মোট প্রাপ্ত সম্পদ(ক+খ) | ১,৮৮,১৯,৬০৩/- | ১,৫১,০০,০০০/- | ১,৫৩,০০,০০০/- |
|
| বাদ উন্নয়ন ব্যয় | - | ১,৪০,০০,০০০/- | ১,৪৩,০০,০০০/- |
|
| সাবিক উদ্বৃত্ত/ঘাটতি(ক) | -- | -- | -- |
|
| যোগ প্রারম্ভিক জের(১ জুলাই) | ২৫,৩৩,৫৫৩/- | ২৪,৬১,৫০২/- | ২১,২৫,২১৭/- |
|
| সমাপনী জের | ২১,২৫,২১৭/- | ১২,৯৫,০০০/- | ১২,০০,০০০/- |
| অংশঃ১-রাজস্ব হিসাব(প্রাপ্ত আয়) | |||||
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয়(২০২১-২২) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২২-২৩) | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০২৩-২৪) | ||
| ১ | কর ও রেট | ৩৫,৬৯৭/- | ৪,৫০,০০০/- | ৪,৫০,০০০/- | |
| ২ | ইজারা |
| ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
| ৩ | যানবহন(মটরযান ব্যতীত) | -- | -- | -- | |
| ৪ | নিবন্ধন কর | -- | -- | -- | |
| ৫ | লাইসেন্স ও পারমিট ফি | ৬২,৬০০/- | ৫০,০০০/- | ৫০,০০০/- | |
| ৬ | জন্ম নিবন্ধন ফি | ১,৬১,৩৫০/- | ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- | |
| ৭ | ভূমি হস্তান্তর কর | ৮,০৮,৮৫৯/- | ৮,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | |
| ৮ | পেশা,ব্যবসা,বৃত্তির কর | -- | ২০,০০০/- | ২৫,০০০/- | |
| ৯ | অন্যান্য | -- | ৩,২০,০০০/- | ৩,১৫,০০০/- | |
| মোট প্রাপ্তি | ১০,৬৮,৫০৬/- | ১৮,০০,০০০/- | ১৯,০০,০০০/- | ||
| সংস্থাপন অনুদান |
| ||||
| ১ | চেয়ারম্যান/সদস্যদের সম্মানী | ৫,৭২,৪০০/- | ৫,৭২,৪০০/- | ৫,৭২,৪০০/- | |
| ২ | সচিবের বেতন ও ভাতা | ২,৮৯,১১০/- | ২,১৬,৮৩২/- | ৩,০২,৬৪০/- | |
| ৩ | হিসাব সহকারী | ২,১১,৮৯২/- | ২,১১,৮৯২/- | ২,১১,৮৯২/- | |
| ৪ | গ্রাম পুলিশের বেতন | ৯,১৭,০০০/- | ৯,১৭,০০০/- | ৯,১৭,০০০/- | |
| মোট প্রাপ্তি | ১৭,৭৮,৫১০ | ১৭,৭৮,৫১০ | ১৭,৭৮,৫১০ | ||
| সর্বমোট | ২৭,১৩,৯৩৫/- | ৩৫,৭৮,৫১০/- | ৩৬,৭৮,৫১০/- | ||
অংশঃ১-রাজস্ব হিসাব(ব্যয়)
| ব্যয়ের খাত | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত ব্যয়(২০২১-২২) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২২-২৩) | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০২৩-২৪) | |||
| ১।সাধারন সংস্থাপন/প্রাতিষ্ঠানিক |
|
|
| |||
| ক | সম্মানী/ভাতা | ৬,২৬,১১৭/- | ৯,৭২,৪০০/- | ৭,৭২,৪০০/- | ||
| খ | কর্মচারীদের বেতন-ভাতা | ১২,০৬,১১০/- | ৬,২৯,৮৩২/- | ১৪,৩১,৫৩২/- | ||
| গ | প্রাতিষ্ঠানিক ব্যয় | -- | -- | -- | ||
| ঘ | আনুতোষিক তহবিলে স্থানান্তর | -- | -- | -- | ||
| ঙ | যানবাহন মেরামত ও জ্বালানী | -- | -- | -- | ||
| ২।কর আদায়ের জন্য ব্যয়(আদায় কমিশন) | -- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | |||
| ৩।অন্যান্য ব্যয় |
| |||||
| ক | টেলিফোন বিল/মডেম রিচাজ | -- | ৩০০০/- | ৩,০০০/- | ||
| খ | বিদ্যুৎ বিল | ২৫,০০০/- | ৩০,০০০/- | -- | ||
| গ | পৌর বিল | -- | -- | -- | ||
| ঘ | গ্যাস বিল | -- | -- | -- | ||
| ঙ | পানির বিল | -- | -- | -- | ||
| চ | ভূমি উন্নয়ন কর | -- | -- | -- | ||
| ছ | অভ্যন্তরিণ নিরীক্ষা ব্যয় | -- | -- | -- | ||
| জ | মামলা খরচ | -- | -- | -- | ||
| ঝ | আপ্যায়ন ব্যয়/স্টেশনারী/ফটোকপি | ৩০,০০০/- | ৩২,০০০/- | ৩৫,০০০/- | ||
| ঞ | রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবা জনিত ব্যয় | -- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | ||
| ট | অন্যান্য পরিশোধ যোগ্য কর/বিল | -- | -- | -- | ||
| ঠ | আনুষাঙ্গিক ব্যয় | -- | -- | -- | ||
| ৪।কর আদায় খরচ(ছাপা ও স্টেশানারী) | ৯০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | |||
| ৫।কৃষি ও বাজার/বৃক্ষরোপন | -- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | |||
| ৬।সামাজিক ও ধমীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান |
| |||||
| ক | সামাজিক প্রতিষ্ঠানে অনুদান | -- | -- | -- | ||
| খ | ধমীয় প্রতিষ্ঠানে অনুদান | -- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | ||
| ৭।জাতীয় দিবস উৎযাপন | -- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- | |||
| ৮।খেলাধুলা ও সংস্কৃতি | -- | -- | -- | |||
| ৯।জরুরী ত্রাণ |
| -- |
| |||
| ১০।জন্ম নিবন্ধন ফি সরকারী কোষাগারে জমা | ১৪,০,৪৫/- | ২০,০০০/- | ২০,০০০/- | |||
| মোট রাজস্ব ব্যয় | ১৯,১০,২৭২/- | ১৭,৬৭,২৩২/- | ২৩,৬৮,৯৩২/- | |||
| ১১।রাজস্ব উদ্ধৃত্ত উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর | ৮,০৮,৮৫৯/- | ৮,৪০,০০০/- | ৭০,০০০/- | |||
| সমাপ্তি জের(রাজস্ব হিসাব) | ১১২৬/- | ৪০,০০০/- | ৯৫,০০০/- | |||
| অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব(প্রাপ্তি) | ||||
| প্রাপ্তির বিবরণ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয়(২০২১-২২) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২২-২৩) | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০২৩-২৪) | |
| ১।অনুদান(উন্নয়ন) |
|
|
| |
| ক | উপজেলা পরিষদ | -- | ২,০০,০০০/- | -- |
| খ | জেলা পরিষদ | -- | -- | -- |
| গ | এলজিএসপি | ১,১৬,১৭৪/- | ২৫,০০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
| ঘ | ইউপিজিপি | -- | -- | -- |
| ঙ | কাবিটা/কাবিখা | ৯,৮১,৭২৮/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- |
| চ | টি.আর | ৫,৫৪,৬০২/- | ৭,০০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- |
| ছ | ইজিপিপি | ৭৮,৬২,৪০০/- | ৫৫,০০,০০০/- | ৫০,০০,০০০/- |
| জ | ভিজিএফ/ভিজিডি | ৭৪.৯৮,৯২০/- | ৫১,০০,০০০/- | ৫০,০০,০০০/- |
| ঝ | জি.আর | -- | -- | -- |
| ঞ. | বিবিধ | -- | -- | -- |
| চ. | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ৯,৪৮,৬২৩/- |
|
|
| মোট প্রাপ্তি | ১,৭৯,৬২,৪৪৭/- | ১,৪৭,০০,০০০/- | ১,৩৯,০০০/- | |
| ২।স্বেচ্ছা প্রণোদিত চাদা | -- | -- | -- | |
| ৩।রাজস্ব উদ্ধৃত্ত | ৮,০৮,৮৫৯/- | ৮,৪০,০০০/- | ৭,০০,০০০/- | |
| মোট প্রাপ্তি(উন্নয়ন হিসাব) | ১,৮৭,৭১,৩০৬/- | ১,৫৫,৪০,০০০/- | ১,৪৬,০০০/-
| |
| অংশ-২ উন্নয়ন হিসাব(ব্যয়) | |||
| ব্যয় বিবরণ | পূর্ববতী বছরের প্রকৃত আয়(২০২১-২২) | চলতি বছরের বাজেট বা সংশোধিত বাজেট(২০২২-২৩) | পরবর্তী বছরের বাজেট(২০২৩-২৪) |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ |
| ১।কৃষি ও সেচ | ১,৯০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| ২।শিল্প ও কুটির শিল্প | -- | -- | -- |
| ৩।ভৌত অবকাঠামো/যোগাযোগ | ৯০,৭৯,০৭০/- | ৭১,০০,০০০/- | ৫৫,০০,০০০/- |
| ৪।আথ-সামাজিক অবকাঠামো | -- | -- | -- |
| ৫।ক্রিড়া ও সংস্কৃতি |
| ১,০০,০০০/- | ১,০০,০০০/- |
| ৬।বিবিধ | ৪৪,৯০,০০০/- | ৩,৫৬,৫০২/- | ২,২৫,২১৭/- |
| ৭।সেবা |
| ২,০০,০০০/- | ২,০০,০০০/- |
| ৮।শিক্ষা | ২,১৪,৭০০/- | ১৫,০০,০০০/- | ১২,০০,০০০/- |
| ৯।স্বাস্থ্য | ১,৮৬,০০০/- | ৪,০০,০০০/- | ১০,০০,০০০/- |
| ১০।দারিদ্র হ্রাসকরণ:সামাজিক নিরাপত্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক | ২৪,৩১,৭৬৪/- | ১৭,০০,০০০/- | ১৯,০০,০০০/- |
| ১১।পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় |
| ৩,০০,০০০/- | -- |
| ১২।মহিলা,যুব ও শিশু উন্নয়ন | ২৬,০০,৬০০ | ২৯,৫০,০০০/- | ২৫,০০,০০০/- |
| ১৩।দুযোগ ব্যবস্থা ও ত্রান | -- | ২০,০০,০০০/- | ১৫,০০,০০০/- |
| ১৪।মানব সম্পদ উন্নয়ন | ৪,২৭,৯৫০/- |
|
|
| মোট | ১,৮৬,৬৪,৯৮৪/- | ১,৬৭,০৬,৫০২/- | ১,৪৩,২৫,২১৭/- |
| ১৪।সমাপনী জের | ১০,৬,৩২২/- | ১২,৯৫,০০০/- | ১২,০০,০০০/- |
| মোট ব্যয়(উন্নয়ন হিসাব) | ১,৮৭,৭১,৩০৬/- | ১,৮০,০১,৫০২/- | ১,৫৫,২৫,২১৭/- |